lC - Lista de empenhos.

EMPENHO: 01040041 - DATA: 01/04/2024

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 01040041
Data: 01/04/2024
Valor: R$ 50.850,00
Fornecedor: RS SERVIÇOS ELETROTÉCNICOS LTDA
CNPJ do fornecedor: 86.741.840/0001-20
Modalidade de licitação: PREGÃO
Número de licitação: 004/2023-PE

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: FUNDO MUNI
Orgão: 09 - SECRETARIA DE SAUDE
Unidade orçamentária: 09.02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Proj. atividade: 2.097 - GESTAO, FORTALECIMENTO E EXPANSAO DA ATENCAO BASICA DE SAUDE
Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Função: 10 - SAÚDE
Sub-função: 301 - ATENÇÃO BÁSICA
Fonte de recurso: 1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA EM EQUIPAMENTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS COM REPOSICAO DE PECAS DAS UNIADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO N 2023.03.30.03.

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor Item
29/04/2024 1991 2024 5.650,00
28/05/2024 2017 2024 5.650,00
27/06/2024 2034 2024 5.650,00
25/07/2024 2057 2024 5.650,00
28/08/2024 2088 2024 5.650,00
27/09/2024 2117 2024 5.650,00
24/10/2024 2141 2024 5.650,00
Quantidade: 7 Valor total: 39.550,00

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
04/06/2024 04060009 2024 5.650,00
09/07/2024 09070017 2024 5.650,00
17/09/2024 17090008 2024 5.650,00
17/09/2024 17090009 2024 5.650,00
17/09/2024 17090010 2024 5.650,00
Quantidade: 5 Valor total: 28.250,00
Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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