| Data |
Número Credor |
Orgão Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 30/06/2025 |
02010003
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
|
03 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO
AS DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS JUNTO AO INSS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA PROCURADORIA DO MUNICÍPIO DE ARATUBA.
|
LIQUIDADO |
1.275,48 |
|
| 30/06/2025 |
02010002
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
AS DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS JUNTO AO INSS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE A [...]
|
PAGO |
1.690,00 |
|
| 30/06/2025 |
02010002
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
AS DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS JUNTO AO INSS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE A [...]
|
LIQUIDADO |
9.111,26 |
|
| 30/06/2025 |
02010001
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
|
01 - SEC. DE ADMINTRAÇAO E FINANÇAS
AS DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS JUNTO AO INSS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GOVERNO MUNICIPAL DO MUNICIPIO DE ARAT [...]
|
PAGO |
715,00 |
|
| 30/06/2025 |
02010001
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
|
01 - SEC. DE ADMINTRAÇAO E FINANÇAS
AS DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS JUNTO AO INSS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GOVERNO MUNICIPAL DO MUNICIPIO DE ARAT [...]
|
LIQUIDADO |
7.879,28 |
|
| 30/06/2025 |
01040072
S & S INFORMÁTICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIP
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01 - SEC. DE ADMINTRAÇAO E FINANÇAS
SERVIÇOS NA LICENÇA DE USO E MANUTENÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO (SOFTWARE) DO SISTEMA DE INFORMAÇÕES MUNICIPAIS - SIM, PARA O GERENCIAMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS, PARA ATENDER A SE [...]
|
LIQUIDADO |
2.250,00 |
|
| 30/06/2025 |
01040059
FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE SAÚDE (PAB)
|
09 - SECRETARIA DE SAUDE
SUBSÍDIOS, VENCIMENTOS, GRATIFICAÇÕES, REPRESENTAÇÕES, ADICIONAIS, VANTAGENS DE SERVIDORES LOTADOS NO BLOCO DE ATENÇÃO BASICA DO MUNICIPIO DE ARATUBA-CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍC [...]
|
PAGO |
21.790,17 |
|
| 30/06/2025 |
01040059
FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE SAÚDE (PAB)
|
09 - SECRETARIA DE SAUDE
SUBSÍDIOS, VENCIMENTOS, GRATIFICAÇÕES, REPRESENTAÇÕES, ADICIONAIS, VANTAGENS DE SERVIDORES LOTADOS NO BLOCO DE ATENÇÃO BASICA DO MUNICIPIO DE ARATUBA-CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍC [...]
|
LIQUIDADO |
21.790,17 |
|
| 30/06/2025 |
01040054
DANIEL DAUBYS DUARTE DA COSTA
|
LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL PARA O FUNCIONAMENTO DA SEDE DO PROGRAMA DE AQUISIÇÕES DE ALIMENTOS - PAA, SENDO ESTE EXTENSÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL, COM AS ES [...]
|
LIQUIDADO |
2.000,00 |
|
| 30/06/2025 |
01040049
BANCO DO BRASIL S/A
|
DESPESAS COM TAXAS E TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS EM PROVEITO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO
|
PAGO |
101,52 |
|
| 30/06/2025 |
01040049
BANCO DO BRASIL S/A
|
AS DESPESAS COM TAXAS E TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS EM PROVEITO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO
|
LIQUIDADO |
101,52 |
|
| 30/06/2025 |
01040035
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
|
OBRIGAÇÕES PATRONAIS JUNTO AO INSS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO A [...]
|
PAGO |
966,12 |
|
| 30/06/2025 |
01040035
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
|
OBRIGAÇÕES PATRONAIS JUNTO AO INSS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO A [...]
|
LIQUIDADO |
8.088,32 |
|
| 30/06/2025 |
01040034
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
|
OBRIGAÇÕES PATRONAIS JUNTO AO INSS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICÍPIO DE AR [...]
|
LIQUIDADO |
3.318,59 |
|
| 27/06/2025 |
27060006
D&M PUBLICIDADE E PROPAG, ASS E MARKETING LTDA EPP
|
05 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS LEGAIS TOMADA DE PREÇOS 004/2022 - TP E SEUS ANEXOS. (PUBLICAÇÃO DO EXTRATO INSTRUMENTO CONTRATUAL Nº 2025.06.10.03) NO JORNAL DIÁRIO OFICIAL DO [...]
|
EMPENHADO |
1.454,80 |
|
| 27/06/2025 |
27060005
GABRIELE FREITAS FERNANDES
|
09 - SECRETARIA DE SAUDE
CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA DESTINADO AO DESLOCAMENTO DE SERVIDORA NO CARGO DE ENFERMEIRA E COORDENADORA DO SETOR DE IMUNIZAÇÃO , COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO LANÇAMENTO DA ALIA [...]
|
LIQUIDADO |
100,00 |
|
| 27/06/2025 |
27060005
GABRIELE FREITAS FERNANDES
|
09 - SECRETARIA DE SAUDE
CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA DESTINADO AO DESLOCAMENTO DE SERVIDORA NO CARGO DE ENFERMEIRA E COORDENADORA DO SETOR DE IMUNIZAÇÃO , COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO LANÇAMENTO DA ALIA [...]
|
EMPENHADO |
100,00 |
|
| 27/06/2025 |
27060004
NEURILENE GERMANO DA SILVA
|
09 - SECRETARIA DE SAUDE
CONCESSÃO DE DIÁRIA DESTINADO AO DESLOCAMENTO DE SERVIDORA NO CARGO DE COORDENADORA DA ATENÇÃO BÁSICA, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO LANÇAMENTO DA ALIANÇA PELA VACINAÇÃO CONTRA O [...]
|
LIQUIDADO |
100,00 |
|
| 27/06/2025 |
27060004
NEURILENE GERMANO DA SILVA
|
09 - SECRETARIA DE SAUDE
CONCESSÃO DE DIÁRIA DESTINADO AO DESLOCAMENTO DE SERVIDORA NO CARGO DE COORDENADORA DA ATENÇÃO BÁSICA, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO LANÇAMENTO DA ALIANÇA PELA VACINAÇÃO CONTRA O [...]
|
EMPENHADO |
100,00 |
|
| 27/06/2025 |
27060003
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
|
09 - SECRETARIA DE SAUDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNÉTICOS MICROPROCESSADOS E/OU CHIP, UTILIZADOS PARA OS SERVIÇOS DE OFICINA [...]
|
EMPENHADO |
5.042,00 |
|
| 27/06/2025 |
27060002
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
|
09 - SECRETARIA DE SAUDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNÉTICOS MICROPROCESSADOS E/OU CHIP, UTILIZADOS PARA OS SERVIÇOS DE OFICINA [...]
|
EMPENHADO |
36.356,23 |
|
| 27/06/2025 |
27060001
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
|
09 - SECRETARIA DE SAUDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNÉTICOS MICROPROCESSADOS E/OU CHIP, UTILIZADOS PARA OS SERVIÇOS DE OFICINA [...]
|
EMPENHADO |
43.317,18 |
|
| 27/06/2025 |
26060001
LIGA ARATUBENSE DO DESPORTO E CULTURA - LADEC
|
07 - SEC. DE TURISMO E CULTURA
REFERENTE À CELEBRAÇÃO DO CONVÊNIO Nº 002/2025, FIRMADO ENTRE O MUNICÍPIO DE ARATUBA, POR MEIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA, E A LIGA ARATUBENSE DO DESPORTO E CULTU [...]
|
PAGO |
30.000,00 |
|
| 27/06/2025 |
26060001
LIGA ARATUBENSE DO DESPORTO E CULTURA - LADEC
|
07 - SEC. DE TURISMO E CULTURA
REFERENTE À CELEBRAÇÃO DO CONVÊNIO Nº 002/2025, FIRMADO ENTRE O MUNICÍPIO DE ARATUBA, POR MEIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA, E A LIGA ARATUBENSE DO DESPORTO E CULTU [...]
|
LIQUIDADO |
30.000,00 |
|
| 27/06/2025 |
25060002
SOLANGE CANDIDO DOS SANTOS - ME
|
05 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (HD EXTERNO) PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE ARATUBA/CE. JUNHO/2025
|
LIQUIDADO |
690,00 |
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| 27/06/2025 |
20060004
J.J. LOCAÇÕES & CONSTRUÇÕES LTDA
|
08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA
SERVIÇOS SIMPLES NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA ESCOLA JOSE MENDES DA CRUZ LOCALIDADE TOPE PERTENCENTE AO MUNICÍPIO DE ARATUBA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO BÁSICA. REFER [...]
|
PAGO |
8.937,50 |
|
| 27/06/2025 |
20060003
J.J. LOCAÇÕES & CONSTRUÇÕES LTDA
|
08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA
SERVIÇOS SIMPLES NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA ESCOLA FRANCISCO NUNES NETO - LOCALIDADE PINDOBA PERTENCENTE AO MUNICÍPIO DE ARATUBA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO BÁSICA. [...]
|
PAGO |
39.537,78 |
|
| 27/06/2025 |
12060004
SOLANGE CANDIDO DOS SANTOS - ME
|
10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DO PROJETO AMOR MAIOR COM AS GESTANTES ACOMPANHADAS PELO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASS [...]
|
PAGO |
2.350,00 |
|
| 27/06/2025 |
11040018
G2 CONTABILIDADE E SERVICOS S/S - EPP
|
09 - SECRETARIA DE SAUDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL PARA ATENDER A LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL E DEMAIS ORGÃOS NA ESFERA FEDERAL E ESTADUAL E MUNICIPAL ( CAUC E SIOPS - S [...]
|
LIQUIDADO |
2.500,00 |
|
| 27/06/2025 |
06060019
L.G.M MONTEIRO
|
08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA
SERVIÇOS TÉCNICOS PARA EXECUÇÃO DO PLANO DE FORMAÇÃO CONTINUADA PARA PROFISSIONAIS DE APOIO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO Nº 2025.01.15. [...]
|
LIQUIDADO |
4.080,00 |
|
| 27/06/2025 |
06060018
L.G.M MONTEIRO
|
08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA
SERVIÇOS TÉCNICOS PARA EXECUÇÃO DO PLANO DE FORMAÇÃO CONTINUADA PARA PROFESSORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL NO MUNICÍPIO DE ARATUBA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA. CONFORME CONTR [...]
|
LIQUIDADO |
8.160,00 |
|
| 27/06/2025 |
06060017
L.G.M MONTEIRO
|
08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA
SERVIÇOS TÉCNICOS PARA EXECUÇÃO DO PLANO DE FORMAÇÃO CONTINUADA PARA PROFESSORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL NO MUNICÍPIO DE ARATUBA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA. CONFORME CONTR [...]
|
LIQUIDADO |
4.080,00 |
|
| 27/06/2025 |
06060012
L.G.M MONTEIRO
|
08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA
SERVIÇOS TÉCNICOS PARA EXECUÇÃO DO PLANO DE FORMAÇÃO CONTINUADA PARA GESTORES ESCOLARES JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO Nº 2025.01.15.03.
|
LIQUIDADO |
9.384,00 |
|
| 27/06/2025 |
06060008
SOLANGE CANDIDO DOS SANTOS - ME
|
05 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE À REALIZAÇÃO DE ENCONTRO DE ALINHAMENTO E RECEPÇÃO COM OS PROFISSIONAIS DA LIMPEZA URBANA (GARIS) DO MUNICÍPIO DE ARATUBA. A ATIVIDADE TEVE COMO OBJE [...]
|
PAGO |
3.000,00 |
|
| 27/06/2025 |
05060007
FENIXX EVENTOS E PRODUCOES LTDA
|
05 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
SERVIÇO A SEREM PRESTADO NA CONFECÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO DA JORNADA PARA CONFERENCIA DAS CIDADES, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICIPIO. JUNHO/ [...]
|
LIQUIDADO |
9.500,00 |
|
| 27/06/2025 |
02060071
ANTONIO JAIR SANTOS OLIVEIRA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS COMPUTADORES E EQUIPAMENTOS DA CHEFIA DE GABINETE DO MUNICIPIO.
|
PAGO |
1.500,00 |
|
| 27/06/2025 |
02060071
ANTONIO JAIR SANTOS OLIVEIRA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS COMPUTADORES E EQUIPAMENTOS DA CHEFIA DE GABINETE DO MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
1.500,00 |
|
| 27/06/2025 |
02060026
L.G.M MONTEIRO
|
08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA
SERVIÇOS DE CONSULTORIA EM GESTÃO PEDAGÓGICA ESTRATÉGICA POR RESULTADOS NO PROCESSO DE ENSINO APRENDIZAGEM, PRINCIPALMENTE NO TOCANTE AO SPAECE E IDEB, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇ [...]
|
PAGO |
9.000,00 |
|
| 27/06/2025 |
02060026
L.G.M MONTEIRO
|
08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA
SERVIÇOS DE CONSULTORIA EM GESTÃO PEDAGÓGICA ESTRATÉGICA POR RESULTADOS NO PROCESSO DE ENSINO APRENDIZAGEM, PRINCIPALMENTE NO TOCANTE AO SPAECE E IDEB, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇ [...]
|
LIQUIDADO |
16.000,00 |
|
| 27/06/2025 |
02010141
MARIA LUIZA TAVARES ARAÚJO
|
10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A UMA FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, EM CARÁTER EMERGENCIAL, CONFORME RELATÓRIO DA VISTÓR [...]
|
LIQUIDADO |
400,00 |
|
| 27/06/2025 |
02010102
FRANCISCO GEOVANE FERREIRA DA SILVA
|
10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A UMA FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL ACOMPANHADA PELO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA [...]
|
LIQUIDADO |
550,00 |
|
| 27/06/2025 |
02010029
COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA CAGECE
|
07 - SEC. DE TURISMO E CULTURA
REFERENTE A TARIFAS PELO CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DE PRÉDIOS PÚBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA MUNICÍPIO DE ARATUBA, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.
|
PAGO |
266,49 |
|
| 27/06/2025 |
02010029
COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA CAGECE
|
07 - SEC. DE TURISMO E CULTURA
REFERENTE A TARIFAS PELO CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DE PRÉDIOS PÚBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA MUNICÍPIO DE ARATUBA, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.
|
PAGO |
267,17 |
|
| 27/06/2025 |
02010029
COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA CAGECE
|
07 - SEC. DE TURISMO E CULTURA
REFERENTE A TARIFAS PELO CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DE PRÉDIOS PÚBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA MUNICÍPIO DE ARATUBA, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.
|
PAGO |
261,34 |
|
| 27/06/2025 |
02010029
COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA CAGECE
|
07 - SEC. DE TURISMO E CULTURA
REFERENTE A TARIFAS PELO CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DE PRÉDIOS PÚBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA MUNICÍPIO DE ARATUBA, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
267,17 |
|
| 27/06/2025 |
02010028
COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA CAGECE
|
09 - SECRETARIA DE SAUDE
AS DESPESAS REFERENTE A TARIFAS PELO CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DE PRÉDIOS PÚBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.
|
PAGO |
138,95 |
|
| 27/06/2025 |
02010027
COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA CAGECE
|
08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA
AS DESPESAS REFERENTES A TARIFAS PELO CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DE PRÉDIOS PÚBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCE [...]
|
PAGO |
1.695,39 |
|
| 27/06/2025 |
02010027
COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA CAGECE
|
08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA
AS DESPESAS REFERENTES A TARIFAS PELO CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DE PRÉDIOS PÚBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCE [...]
|
PAGO |
1.554,99 |
|
| 27/06/2025 |
02010027
COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA CAGECE
|
08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA
AS DESPESAS REFERENTES A TARIFAS PELO CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DE PRÉDIOS PÚBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCE [...]
|
LIQUIDADO |
1.695,39 |
|
| 27/06/2025 |
02010027
COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA CAGECE
|
08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA
AS DESPESAS REFERENTES A TARIFAS PELO CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DE PRÉDIOS PÚBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCE [...]
|
LIQUIDADO |
1.554,99 |
|
| 27/06/2025 |
02010025
COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA CAGECE
|
05 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
REFERENTE A TARIFAS PELO CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DE PRÉDIOS PÚBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.
|
PAGO |
262,63 |
|
| 27/06/2025 |
02010025
COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA CAGECE
|
05 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
REFERENTE A TARIFAS PELO CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DE PRÉDIOS PÚBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.
|
PAGO |
261,40 |
|
| 27/06/2025 |
02010025
COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA CAGECE
|
05 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
REFERENTE A TARIFAS PELO CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DE PRÉDIOS PÚBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.
|
PAGO |
562,10 |
|
| 27/06/2025 |
02010025
COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA CAGECE
|
05 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
REFERENTE A TARIFAS PELO CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DE PRÉDIOS PÚBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.
|
PAGO |
139,25 |
|
| 27/06/2025 |
02010025
COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA CAGECE
|
05 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
REFERENTE A TARIFAS PELO CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DE PRÉDIOS PÚBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
562,10 |
|
| 27/06/2025 |
01040028
RS SERVIÇOS ELETROTÉCNICOS LTDA
|
09 - SECRETARIA DE SAUDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENCÃO CORRETIVA E PREVENTIVA EM EQUIPAMENTOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS COM REPOSICÃO DE PEÇAS DAS UNIADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA DO MUNICÍPIO DE AR [...]
|
LIQUIDADO |
5.650,00 |
|
| 27/06/2025 |
01040017
COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA CAGECE
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
REFERENTE A TARIFAS PELO CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DE PRÉDIOS PÚBLICOS VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.
|
PAGO |
81,01 |
|
| 27/06/2025 |
01040017
COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA CAGECE
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
REFERENTE A TARIFAS PELO CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DE PRÉDIOS PÚBLICOS VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.
|
PAGO |
78,12 |
|
| 27/06/2025 |
01040017
COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA CAGECE
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
REFERENTE A TARIFAS PELO CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DE PRÉDIOS PÚBLICOS VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
81,01 |
|
| 27/06/2025 |
01040017
COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA CAGECE
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02 - GABINETE DO PREFEITO
REFERENTE A TARIFAS PELO CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DE PRÉDIOS PÚBLICOS VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.
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LIQUIDADO |
78,12 |
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