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LISTA DE PAGAMENTOS - 2024 Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 30/04/2024 - 15:51:21
Data
Pagamento
Identificação do empenho
Origem
Orgão
Histórico
Valor (R$) Mais
30/04/2024 EMPENHO: 08030003
13.858.769/0001-97
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
06 - SEC DE DESENVOLVIMENTO RURAL

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNÉTICOS MICROPROCESSADOS E/OU COM CHIP, PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASO [...]
7.355,83
30/04/2024 EMPENHO: 02010001
00.394.460/0058-87
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - SRFB
01 - SEC. DE ADMINTRAÇAO E FINANÇAS

CONTRIBUIÇAO PARA FORMAÇAO DO PASEP SERVIDOR PUBLICO.
10,43
30/04/2024 EMPENHO: 02010001
00.394.460/0058-87
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - SRFB
01 - SEC. DE ADMINTRAÇAO E FINANÇAS

CONTRIBUIÇAO PARA FORMAÇAO DO PASEP SERVIDOR PUBLICO.
133,84
30/04/2024 EMPENHO: 02010001
00.394.460/0058-87
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - SRFB
01 - SEC. DE ADMINTRAÇAO E FINANÇAS

CONTRIBUIÇAO PARA FORMAÇAO DO PASEP SERVIDOR PUBLICO.
7.141,29
30/04/2024 EMPENHO: 02010035
29.979.036/0001-40
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
01 - SEC. DE ADMINTRAÇAO E FINANÇAS

PARCELAMENTOS DE DEBITOS JUNTO AO INSS.
39.860,82
29/04/2024 EMPENHO: 02010001
00.394.460/0058-87
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - SRFB
01 - SEC. DE ADMINTRAÇAO E FINANÇAS

CONTRIBUIÇAO PARA FORMAÇAO DO PASEP SERVIDOR PUBLICO.
226,86
26/04/2024 EMPENHO: 02040002
10.394.436/0001-66
BOA VISTA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP
10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS PARA ATENDER AS FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA.
9.630,10
26/04/2024 EMPENHO: 26020006
538.XXX.XXX-20
CARLOS ANTONIO SAMPAIO DA SILVA
10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DESTINADO A ALUGUEL SOCIAL PARA UMA FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL ACOMPANHADA PELO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA [...]
500,00
26/04/2024 EMPENHO: 02010047
17.451.299/0001-01
GPS COMERCIO E SERVIÇO EIRELI
10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAL COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS E RECARGAS DE CARTUCHO, PARA ATENDER AS DEMANDAS NO PROGRAMA BOLSA F [...]
400,00
26/04/2024 EMPENHO: 07020002
31.420.073/0001-66
S. S. NOGUEIRA
07 - SEC. DE TURISMO E CULTURA

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EXECUÇÃO DOS FESTEJOS DE CARNAVAL "ARATUBA FRIO E ALEGRIA 2024" NOS DIAS 10, 11 ,12 E 13 DE FEVEREIRO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO E [...]
47.890,00
25/04/2024 EMPENHO: 18040002
000.XXX.XXX-02
CAROLINE DE SOUSA PEIXOTO
10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA(S) PARA VIAJAR A CIDADE DE FORTALEZA NO DIA 19 DE ABRIL DE 2024, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA OFICINA SOBRE A GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DO SIST [...]
80,00
25/04/2024 EMPENHO: 11030004
05.455.385/0001-03
FORTALMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA
09 - SECRETARIA DE SAUDE

AQUISIÇÃO DE LEITE PARA MUNICIPES CARENTES DO MUNICIPIO DE ARATUBA, CONFORME PROCESSO DE CONTRATAÇÃO DIRETA N 010/2024, REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2024
9.331,20
25/04/2024 EMPENHO: 23020003
089.XXX.XXX-68
LIDUINA CAMPOS COLARES
10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DESTINADO A ALUGUEL SOCIAL PARA UMA FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL ACOMPANHADA PELO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA [...]
500,00
25/04/2024 EMPENHO: 09040006
069.XXX.XXX-07
PEDRO WILLIAN LISBOA LIMA
10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CORTE DE CABELO PARA ATENDER A POPULAÇÃO ACOMPANHADA PELO PROGRAMA CADASTRO ÚNICO BOLSA FAMÍLIA, EM UMA AÇÃO ITINERANTE REALIZADA NAS COMUNIDADES: TOPE, PAI [...]
945,00
25/04/2024 EMPENHO: 09040008
018.XXX.XXX-25
MARIA ALDENIR DE OLIVEIRA SANTOS
10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CORTE DE CABELO PARA ATENDER A POPULAÇÃO ACOMPANHADA PELO PROGRANA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ, EM UMA AÇÃO ITINERANTE REALIZADA NAS COMUNIDAD [...]
945,00
25/04/2024 EMPENHO: 09040007
099.XXX.XXX-30
PEDRO VICTOR BATISTA DOS SANTOS
10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CORTE DE CABELO PARA ATENDER A POPULAÇÃO ACOMPANHADA PELO PROGRAMA CADASTRO ÚNICO BOLSA FAMÍLIA, EM UMA AÇÃO ITINERANTE REALIZADA NAS COMUNIDADES: TOPE, PAI [...]
945,00
25/04/2024 EMPENHO: 08030004
26.426.498/0001-42
SOLANGE CANDIDO DOS SANTOS - ME
10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COFFE BREAK COMPLETO PARA O ENCONTRO COM OS PROFISSIONAIS DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO [...]
481,46
25/04/2024 EMPENHO: 08040005
07.453.545/0001-00
MT MARTINS BATISTA LTDA
02 - GABINETE DO PREFEITO

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM DESTINADOS AO REFORÇO POLICIAL NA CIDADE, CONFORME CONTRATO 2024.03.11.03 DO GABINETE DO PREFEITO.
2.583,00
25/04/2024 EMPENHO: 01040027
07.453.545/0001-00
MT MARTINS BATISTA LTDA
02 - GABINETE DO PREFEITO

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM DESTINADOS AO REFORÇO POLICIAL NA CIDADE, CONFORME CONTRATO 2024.03.11.03 DO GABINETE DO PREFEITO.
2.583,00
25/04/2024 EMPENHO: 15040003
07.453.545/0001-00
MT MARTINS BATISTA LTDA
02 - GABINETE DO PREFEITO

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM DESTINADOS AO REFORÇO POLICIAL NA CIDADE, CONFORME CONTRATO 2024.03.11.03 DO GABINETE DO PREFEITO.
194,00
25/04/2024 EMPENHO: 01030045
13.858.769/0001-97
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
01 - SEC. DE ADMINTRAÇAO E FINANÇAS

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNÉTICOS MICROPROCESSADOS E/OU COM CHIP, PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASO [...]
144,89
25/04/2024 EMPENHO: 02010137
13.858.769/0001-97
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
01 - SEC. DE ADMINTRAÇAO E FINANÇAS

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNÉTICOS MICROPROCESSADOS E/OU COM CHIP, PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASO [...]
69,52
25/04/2024 EMPENHO: 01020049
13.858.769/0001-97
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
01 - SEC. DE ADMINTRAÇAO E FINANÇAS

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNÉTICOS MICROPROCESSADOS E/OU COM CHIP, PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASO [...]
354,16
25/04/2024 EMPENHO: 02010001
00.394.460/0058-87
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - SRFB
01 - SEC. DE ADMINTRAÇAO E FINANÇAS

CONTRIBUIÇAO PARA FORMAÇAO DO PASEP SERVIDOR PUBLICO.
30.824,60
25/04/2024 EMPENHO: 09040005
056.XXX.XXX-00
DAMIANA SANTOS DE OLIVEIRA DANTAS
10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CORTE DE CABELO PARA ATENDER A POPULAÇÃO ACOMPANHADA PELO PROGRANA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ, EM UMA AÇÃO ITINERANTE REALIZADA NAS COMUNIDAD [...]
945,00
25/04/2024 EMPENHO: 19040005
47.129.314/0001-52
MICAEL VITURIANO MACIEL - ME
10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

AQUISIÇÃO DE NOTEBOOKS PARA SUPRIR AS DEMANDAS OPERACIONAIS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E DO CADASTRO ÚNICO NO MUNICÍPIO DE ARATUBA/CE.
7.998,00
25/04/2024 EMPENHO: 19040006
47.129.314/0001-52
MICAEL VITURIANO MACIEL - ME
10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS (FOGÃO INDUSTRIAL E FREEZER), DESTINADOS AO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS) NO MUNICÍPIO DE ARATUBA/CE, COM O OBJETIVO DE FORTALECER E M [...]
7.498,00
24/04/2024 EMPENHO: 15030004
39.986.482/0001-36
MEDICI HOSPITALAR LTDA
09 - SECRETARIA DE SAUDE

AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO N 2024.02.01.02, REFERNETE O MES DE MARÇO DE 2024
41.372,28
24/04/2024 EMPENHO: 09040002
50.980.399/0001-92
F L I COMERCIO DE GLP LTDA
08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA

AQUISIÇÕES DE RECARGA DE AGUA MINERAL SEM GAS GARRAFAO 20 LITROS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA MUNICÍPIO DE ARATUBA.
360,40
24/04/2024 EMPENHO: 09040003
50.980.399/0001-92
F L I COMERCIO DE GLP LTDA
08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA

AQUISIÇÕES DE RECARGA DE GÁS GLP (LIQUEFEITO DE PETRÓLEO) DE 13KG PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE ARATUBA
9.631,08

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