lC - Lista de empenhos.

EMPENHO: 03010016 - DATA: 03/01/2024

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 03010016
Data: 03/01/2024
Valor: R$ 40.000,00
Fornecedor: 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
CNPJ do fornecedor: 13.858.769/0001-97
Modalidade de licitação: PREGÃO
Número de licitação: PPSRP2021/001DU

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: FUNDO MUNI
Orgão: 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA
Unidade orçamentária: 08.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO
Proj. atividade: 2.054 - GESTAO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCACAO
Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA
Função: 12 - EDUCAÇÃO
Sub-função: 361 - ENSINO FUNDAMENTAL
Fonte de recurso: 1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos ? Educação

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

SERVIÇOS PRESTADOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNÉTICOS MICROPROCESSADOS E/OU COM CHIP, PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA, DIESEL E OUTROS DERIVADOS), PARA OS VEICULOS DE PLACAS : PNI 5223 E PMH1893 REFERENTE AO CONTRATO 2021.03.08.02

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor Item
05/02/2024 27441 2024 1.612,86
05/03/2024 29075 2024 2.848,97
01/04/2024 30117 2024 2.851,36
Quantidade: 3 Valor total: 7.313,19

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
27/02/2024 27020017 2024 1.612,86
13/03/2024 13030001 2024 2.848,97
Quantidade: 2 Valor total: 4.461,83
Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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