lC - Lista de empenhos.

EMPENHO: 02010157 - DATA: 02/01/2024

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 02010157
Data: 02/01/2024
Valor: R$ 240.000,00
Fornecedor: 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
CNPJ do fornecedor: 13.858.769/0001-97
Modalidade de licitação: PREGÃO
Número de licitação: PPSRP2021/001DU

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SECRETARIA
Orgão: 05 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
Unidade orçamentária: 05.01 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
Proj. atividade: 2.031 - MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS E MAQUINAS
Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA
Função: 26 - TRANSPORTE
Sub-função: 782 - TRANSPORTE RODOVIÁRIO
Fonte de recurso: 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNÉTICOS MICRO PROCESSADOS E/OU COM CHIP, PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA, DIESEL E OUTROS DERIVADOS) NA REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, PARA ATENDER A ATUAL FROTA DE VEÍCULOS E OUTROS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO.

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor Item
02/02/2024 27432 2024 57.186,20
05/03/2024 29070 2024 47.608,47
01/04/2024 30121 2024 58.581,64
Quantidade: 3 Valor total: 163.376,31

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
28/02/2024 28020004 2024 57.186,20
12/03/2024 12030015 2024 47.608,47
24/04/2024 24040001 2024 58.581,64
Quantidade: 3 Valor total: 163.376,31
Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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