lC - Lista de empenhos.

EMPENHO: 02010021 - DATA: 02/01/2023

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 02010021
Data: 02/01/2023
Valor: R$ 196.000,00
Fornecedor: 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
CNPJ do fornecedor: 13.858.769/0001-97
Modalidade de licitação: MENOR PREÇO
Número de licitação: PPSRP2021/001DU
Data da licitação: 04/03/2021

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SECRETARIA
Orgão: 05 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
Unidade orçamentária: 05.01 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
Proj. atividade: 2.031 - MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS E MAQUINAS
Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA
Função: 26 - TRANSPORTE
Sub-função: 782 - TRANSPORTE RODOVIÁRIO
Fonte de recurso: 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNÉTICOS MICRO PROCESSADOS E/OU COM CHIP, PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA, DIESEL E OUTROS DERIVADOS) NA REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, PARA ATENDER A ATUAL FROTA DE VEÍCULOS E OUTROS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO.

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor Item
02/02/2023 12868 2023 61.105,60
01/03/2023 13839 2023 39.861,47
03/04/2023 14862 2023 37.430,10
02/05/2023 15915 2023 26.694,06
Quantidade: 4 Valor total: 165.091,23

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
14/02/2023 14020033 2023 61.105,60
13/03/2023 13030004 2023 39.861,47
13/04/2023 13040008 2023 37.430,10
12/05/2023 12050052 2023 26.694,06
Quantidade: 4 Valor total: 165.091,23
Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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